Contribuyentes con prórroga pueden evitar estos errores al presentar impuestos

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Consejo Tributario del IRS 2018-112SP, 23 de julio de 2018

Los contribuyentes que solicitaron una prórroga tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración de impuestos.

Para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones tributarias, los contribuyentes deben presentar declaraciones de impuestos precisas. Si un contribuyente comete un error en su declaración de impuestos, es probable que tome más tiempo tramitarla y podría retrasar un reembolso. Los contribuyentes pueden evitar muchos errores comunes al presentar electrónicamente, la manera más precisa de presentar una declaración de impuestos. Todos los contribuyentes pueden presentar electrónicamente a través de Free File del IRS o los Formularios Interactivos de Free File.

A continuación, errores que los contribuyentes pueden evitar al preparar su declaración de impuestos:

  • Números de seguro social (SSN) equivocado u omitido. Los contribuyentes deben asegurarse de ingresar cada SSN en una declaración de impuestos, exactamente como aparece impreso en la tarjeta de seguro social.
     
  • Nombres incorrectos. Las personas deben asegurarse de escribir todos los nombres en una declaración, exactamente como aparecen en la tarjeta de seguro social de ese contribuyente.
     
  • Estado civil tributario. Algunos contribuyentes reclaman el estado civil tributario incorrecto, como, por ejemplo, Jefe de Familia en vez de Soltero. El Asistente Tributario Interactivo en IRS.gov puede ayudar a los contribuyentes a elegir el estado civil tributario correcto. El software de presentación electrónica también ayuda a prevenir errores.
     
  • Errores matemáticos. Los errores matemáticos son comunes, variarán desde una simple suma y resta hasta elementos más complejos. Calcular la parte tributable de una pensión, distribución de IRA o los beneficios del Seguro Social es más difícil y resulta en más errores. Los contribuyentes siempre deben revisar sus cálculos matemáticos. Mejor aún, el software de preparación de impuestos lo hace automáticamente.
     
  • Cálculo de créditos o deducciones. Los contribuyentes pueden cometer errores al calcular su Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes, la deducción estándar y otros. Siga las instrucciones cuidadosamente. Por ejemplo, si un contribuyente tiene 65 años o más, o si es ciego, debe reclamar la deducción estándar correcta y más alta si no detalla. El Asistente Tributario Interactivo del IRS puede ayudar a determinar si un contribuyente es elegible para créditos tributarios o deducciones.
     
  • Números incorrectos de cuentas bancarias. Los contribuyentes a quienes se les adeuda un reembolso deben elegir el depósito directo para su comodidad y conveniencia, pero el IRS les advierte que usen los números correctos de ruta y cuenta en la declaración de impuestos.
     
  • Formularios sin firmas. Una declaración de impuestos sin firma no es válida. Ambos cónyuges deben firmar una declaración conjunta; puede aplicarse una excepción a algunos miembros del ejército. Los contribuyentes pueden evitar este error al presentar su declaración electrónicamente y firmarla digitalmente antes de enviarla al IRS. Los contribuyentes que usan software de impuestos por primera vez necesitarán su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos de 2016 para presentar electrónicamente. Los contribuyentes que usan el mismo software de impuestos que el año pasado generalmente no necesitarán ingresar información del año anterior para firmar electrónicamente su declaración de impuestos de 2017.
     
  • Presentación con un ITIN vencido. El IRS tramitará y tratará como presentada a tiempo una declaración con un Número de Identificación Personal del Contribuyente expirado, pero se tramitará sin exenciones o créditos. Los contribuyentes recibirán un aviso explicando que un ITIN tiene que estar vigente antes de que el IRS pague un reembolso. Una vez que el contribuyente renueva el ITIN, el IRS tramitará exenciones y créditos y pagará un reembolso permitido. La información acera del vencimiento y renovación del ITIN está disponible en IRS.gov.

Recursos adicionales:

Video de YouTube del IRS:

Consejos para evitar errores en la declaración de impuestos – español

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